На учёт встал в сентябре, доход начал получать в октябре. Получается ставлю прочерки в 1 и 2 квартале, в 3 ставлю 0, в годовом указываю доход за весь период, в моем случае там будет доход только за 4 квартал. Верно?
Comments
Добрый день! Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, или говорить "спасибо", или "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
Укажите, пожалуйста, применяемую систему налогообложения и организационно-правовую форму. Также поясните, пожалуйста, какую именно форму Вы заполняете. После Ваших пояснений модератор при необходимости отредактирует заголовок и перенесёт тему в другой раздел.
Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
Цитата: На учёт встал в сентябре, доход начал получать в октябре. Получается ставлю прочерки в 1 и 2 квартале, в 3 ставлю 0, в годовом указываю доход за весь период, в моем случае там будет доход только за 4 квартал. Верно?
Добрый день!
Я так понимаю, речь идет о декларации по УСН. Если я угадал - то в строках 110-112 ставится прочерк, в строке 113 ставится сумма дохода за 4 квартал, равная сумме дохода за год. По строкам 120-123 нужно проставить налоговую ставку.
НКК, спасибо большое за ответ. Очень помогли. По строкам 120 и 121 остался вопрос, как я могу проставить в них налоговую ставку, если ИП открыл только в 3 квартале?
Цитата: НКК, спасибо большое за ответ. Очень помогли. По строкам 120 и 121 остался вопрос, как я могу проставить в них налоговую ставку, если ИП открыл только в 3 квартале?
Добрый день!
Это неважно, когда было открыто ИП. Налоговая ставка действовала каждый день в течение года, поэтому нужно ее просто указать в этих графах.
НКК, поля 120-121 я оставил прочерки, так как думал, что нужно заполнять только с момента как я встал на учёт. Получается мне сейчас нужно исправить эту ошибку, в поле «номер корректировки» указать 1 и предоставить скорректированную декларацию в налоговую?
Цитата: поля 120-121 я оставил прочерки, так как думал, что нужно заполнять только с момента как я встал на учёт. Получается мне сейчас нужно исправить эту ошибку, в поле «номер корректировки» указать 1 и предоставить скорректированную декларацию в налоговую?
Добрый день!
Нет, если уже подали декларацию с прочерками в строках 120-121, подавать корректировку не нужно (п. 1 ст. 81 НК РФ). Никаких проблем быть в этой ситуации не должно.